Extracto del texto
Extracto del contenido extraído del PDF para facilitar lectura e indexación.
t o VISTO: g u d e El Informe N° D000028-2025-OSCE-UPPR de la Unidad de Planeamiento y d t e o Presupuesto, el Memorando N° D000225-2025-OSCE-OPM de la Oficina de d e Planeamiento y Modernización, el Informe N° D000163-2025-OSCE-OAJ de la Oficina c r de Asesoría Jurídica, y; m n e o o i CONSIDERANDO: y m a d u o Que, mediante Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del o g Estado, se incluye, como componente del Sistema de Control Interno, la evaluación de a a e m riesgos, aprobándose mediante Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG, la Directiva a n N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las ) e entidades del Estado”, con el objetivo que las entidades del Estado implementen el r n m l Sistema de Control Interno como una herramienta de gestión permanente que s m contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión p c eficaz, eficiente, ética y transparente; e o e e s a Que, la implementación del Sistema de Control Interno es un proceso r e e N permanente, a través de la ejecución de actividades en tres (...
Ver texto completo extraído
t o VISTO: g u d e El Informe N° D000028-2025-OSCE-UPPR de la Unidad de Planeamiento y d t e o Presupuesto, el Memorando N° D000225-2025-OSCE-OPM de la Oficina de d e Planeamiento y Modernización, el Informe N° D000163-2025-OSCE-OAJ de la Oficina c r de Asesoría Jurídica, y; m n e o o i CONSIDERANDO: y m a d u o Que, mediante Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del o g Estado, se incluye, como componente del Sistema de Control Interno, la evaluación de a a e m riesgos, aprobándose mediante Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG, la Directiva a n N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las ) e entidades del Estado”, con el objetivo que las entidades del Estado implementen el r n m l Sistema de Control Interno como una herramienta de gestión permanente que s m contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión p c eficaz, eficiente, ética y transparente; e o e e s a Que, la implementación del Sistema de Control Interno es un proceso r e e N permanente, a través de la ejecución de actividades en tres (3) ejes: i) Cultura f 2 Organizacional, ii) Gestión de Riesgos, y iii) Supervisión, cada año; a 2 a 9 e L Que, mediante documento de vistos la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, : y identifica y propone los productos para ser incorporados en el Sistema de Control h e Interno del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), período s i / m 2025, en el marco de las disposiciones y criterios establecidos en la Directiva Nº 006- p s 2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del s C Estado”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG y r r m f modificatorias; p a u o g D Que, mediante documento de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye b g que resulta legalmente viable la aprobación de la propuesta de productos a ser e a incorporados en el Sistema de Control Interno del OSCE, periodo 2025; w s b s v R Que, atendiendo a lo señalado en los documentos de vistos referidos en los i g considerandos precedentes, corresponde la aprobación de la propuesta de productos a a m o e ser incorporados en el Sistema de Control Interno del OSCE, correspondiente al periodo x t 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del numeral 6.5.1 de la Directiva m y l m Nº 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las d entidades del Estado”; i t r Con el visado de la Secretaria General; del Jefe de la Oficina de Planeamiento s y Modernización; del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; y de la Jefa de la Unidad L de Planeamiento y Presupuesto, y; a Pág. 1 de 2 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016- PCM. Su autenticidade integridadpueden ser contrastadas a través de la siguiente direcciónweb: https://sgdvirtual.osce.gob.pe/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente clave: XSFFJPE De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, y la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG; SE RESUELVE: t o Artículo 1. - Aprobación de productos a ser incorporados en el Sistema de g u Control Interno, periodo 2025 d e Aprobar los productos a ser incorporados en el Sistema de Control Interno del d t e o Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, período 2025, en el marco del d e Eje Gestión de Riesgos, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente c r Resolución. m n e o o i Artículo 2. - Ejecución de las acciones posteriores y m Encargar a la Secretaría General la ejecución de las acciones posteriores a d u o necesarias para la implementación del Eje Gestión de Riesgos, debiendo cumplir con o g el plazo dispuesto en el literal c del numeral 7.3.3. de la Directiva Nº 006-2019- a a e m CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del a n Estado”, aprobada por Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG, para elaborar y ) e registrar en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno de la Contraloría r n m l General de la República el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control s m correspondiente al año 2025. p c e o e e Artículo 3. - Publicación s a Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en la sede digital r e e N del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE f 2 (www.gob.pe/osce) y en el Portal de Transparencia Estándar del Estado a 2 (www.transparencia.gob.pe). a 9 e L : y Regístrese y comuníquese. h e s i / m p s FIRMADO POR s C MIRTHA A RÁZURI ALPISTE r r m f Presidenta Ejecutiva p a PRESIDENCIA EJECUTIVA u o g D b g e a w s b s v R i g a m o e x t m y l m d i t r s L a Pág. 2 de 2 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016- PCM. Su autenticidade integridadpueden ser contrastadas a través de la siguiente direcciónweb: https://sgdvirtual.osce.gob.pe/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente clave: XSFFJPE