Documento regulatorio

Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 045-2026-OECE/PRE

Aprobación de productos a ser incorporados en el Sistema de Control Interno, periodo 2026.Aprobar los productos a ser incorporados en el Sistema de Control Interno del Organismo Especializado para ...

Tipo
No clasificado
Fecha
19/02/2026
Fuente
gob.pe/oece/normas-legales

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t o g u d e VISTO: d t e o d e El Informe N° D000015-2026-OECE-UPP, el Informe N° D000018-2026-OECE- c r UPP de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N° D000185-2026- m n e o OECE-OPPM, el Memorando N° D000200-2026-OECE-OPPM, de la Oficina de o i Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° D000087-2026-OECE-OAJ y m de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Memorando N° D000181-2026-OECE-GG de la a d u o Gerencia General, y; o g a a e m CONSIDERANDO: a n ) e Que, mediante Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del r n m l Estado, se incluye, como componente del Sistema de Control Interno, la evaluación de s m riesgos, aprobándose mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, la Directiva p c N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las e o e e entidades del Estado”, con el objetivo que las entidades del Estado implementen el s a Sistema de Control Interno como una herramienta de gestión permanente que r e e N contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión f 2 eficaz, efic...
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t o g u d e VISTO: d t e o d e El Informe N° D000015-2026-OECE-UPP, el Informe N° D000018-2026-OECE- c r UPP de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N° D000185-2026- m n e o OECE-OPPM, el Memorando N° D000200-2026-OECE-OPPM, de la Oficina de o i Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° D000087-2026-OECE-OAJ y m de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Memorando N° D000181-2026-OECE-GG de la a d u o Gerencia General, y; o g a a e m CONSIDERANDO: a n ) e Que, mediante Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del r n m l Estado, se incluye, como componente del Sistema de Control Interno, la evaluación de s m riesgos, aprobándose mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, la Directiva p c N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las e o e e entidades del Estado”, con el objetivo que las entidades del Estado implementen el s a Sistema de Control Interno como una herramienta de gestión permanente que r e e N contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión f 2 eficaz, eficiente, ética y transparente; a 2 a 9 e L Que, la implementación del Sistema de Control Interno es un proceso : y permanente, a través de la ejecución de actividades en tres (3) ejes: i) Cultura h e Organizacional, ii) Gestión de Riesgos, y iii) Supervisión, cada año; s i / m p s Que, mediante documento de vistos la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, s C identifica y propone los productos para ser incorporados en el Sistema de Control r r m f Interno del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes p a (OECE), período 2026, en el marco de las disposiciones y criterios establecidos en la u o g D Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en b g las entidades del Estado”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019- e a CG y modificatorias; w s b s v R Que, mediante documento de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye i g que resulta legalmente viable la aprobación de la propuesta de productos a ser a m o e incorporados en el Sistema de Control Interno del OECE, periodo 2026; x t m y l m Que, atendiendo a lo señalado en los documentos de vistos referidos en los d considerandos precedentes, corresponde la aprobación de la propuesta de productos a i ser incorporados en el Sistema de Control Interno del OECE, correspondiente al período t r 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del numeral 6.5.1 de la Directiva s N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las L entidades del Estado” y modificatorias; a Pág. 1 de 2 EstaesunacopiaauténticaimprimibledeundocumentoelectrónicoarchivadoenelOrganismoEspecializadoparalasContrataciones Públicas Eficientes aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgdvirtual.oece.gob.pe/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente clave: QWZLWMG Con los vistos de la Gerencia General, del jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; de la jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica; de la jefa de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, y; De conformidad con lo establecido en el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE y la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada t o por Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG; g u d e SE RESUELVE: d t e o d e Artículo 1. - Aprobación de productos a ser incorporados en el Sistema de c r Control Interno, periodo 2026. m n e o Aprobar los productos a ser incorporados en el Sistema de Control Interno del o i Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, período 2026, en y m el marco del Eje Gestión de Riesgos, conforme al Anexo que forma parte integrante de a d u o la presente Resolución. o g a a e m Artículo 2. - Ejecución de las acciones posteriores a n Encargar a la Gerencia General la ejecución de las acciones posteriores necesarias ) e para la implementación del Eje Gestión de Riesgos, debiendo cumplir con el plazo r n m l dispuesto en el literal c del numeral 7.3.3. de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG s m “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, aprobada p c por Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, para elaborar y registrar en el aplicativo e o e e informático del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la República el s a Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control correspondiente al año 2026. r e e N f 2 Artículo 3. - Publicación a 2 Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en la sede digital del a 9 e L Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), : y (www.gob.pe/oece) y en el Portal de Transparencia Estándar del Estado h e (www.transparencia.gob.pe). s i / m p s s C Regístrese y comuníquese. r r m f p a u o g D Firmado por b g e a KARLA ROMERO SANCHEZ w s b s PRESIDENTA EJECUTIVA v R PRESIDENCIA EJECUTIVA i g a m o e x t m y l m d i t r s L a Pág. 2 de 2 EstaesunacopiaauténticaimprimibledeundocumentoelectrónicoarchivadoenelOrganismoEspecializadoparalasContrataciones Públicas Eficientes aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgdvirtual.oece.gob.pe/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente clave: QWZLWMG